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內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗醫院2019年部門預算公開報告
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  目  錄
  第一部分  部門概況
  一、部門主要職能、職責
  二、機構設置及預算單位構成情況
  第二部分  2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  二、政府采購預算情況說明
  三、國有資產占有使用情況說明
  四、項目支出績效目標情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第六部分  2019年部門預算公開表
  一、財政撥款收支預算總表
  二、一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表
  第一部分  部門概況
  一、主要職能
  (一)部門職能
  克什克騰旗醫院主要職能:本單位是集醫療、數學、科研、預防保健、衛生應急、指導基層衛生單位一體的二級綜合性公立醫院。
  (二)部門主要職責
  克什克騰旗醫院是一所集醫療、教學、科研、預防保健、急診急救、理療康復、指導基層衛生院為一體的二級甲等綜合性公立醫院。
  二、機構設置及預算單位構成情況
  納入本套決算編制范圍的獨立編制單位共  1 個,比上年增(減)   0  個,無變化。
  年末實有人員587人,其中差額編制211人,自收自支編制37人,醫院內招人員214人,退休人員125人。
  內設機構:綜合辦公室、內一科、內二科、內三科、內四科、骨科、透析室、普外科、泌尿外科、手術室、麻醉科、ICU、婦科、兒科、高壓氧、急診室、120急救中心、五官科、功能科、放射科、檢驗科、體檢中心、CT室、核磁室、中心血庫、藥材科、設備科、門診部、中醫科、理療科、皮膚科、供應室、服務管理科、醫務科、財務科、信息科、保健科、護理部、感染管理科、質控辦、醫保辦、審計科、總務科、保衛科。
  單位情況表
  序號單位名稱單位性質
  赤峰市克什克騰旗醫院財政差額撥款的事業單位
  1赤峰市克什克騰旗事業單位財政差額撥款的事業單位
  2
  3
  4
  5
  第二部分   2019年部門預算安排情況說明
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算 12987 萬元,比2018年預算增加(減少)1294 萬元,減少主要是由于本年財政撥款收入減少。
  支出預算 12987萬元,比2018年預算增加(減少)1122萬元,增加主要是由于人員工資增加,補繳養老保險。
  (一)部門預算收入情況說明
  部門預算收入12987萬元,其中:一般公共預算撥款收入489萬元,占比4 %;政府性基金預算撥款收入  0萬元,占比 0%;事業收入12498 萬元,占比96 %;事業單位經營收入 0 萬元,占比 0 %;,其他收入0  萬元,占比  0%;上年結轉 0 萬元,占比 0 %,用事業基金彌補的收支差額  0萬元,占比 0 %。
  (二)部門預算支出情況說明
  部門預算支出12498 萬元,其中:基本支出 13123 萬元,占比 96 %;項目支出489萬元,占比 4%;事業單位經營支出   0萬元,占比 0 %。
  主要用于“機構運轉、專業活動,人員工資等”方面支出。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算489 萬元,包括:一般公共預算財政撥款 489  萬元,政府性基金預算財政撥款  0  萬元,上年結轉   0萬元。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1.一般公共服務類0 萬元。
  2、社會保障和就業類 0 萬元,比上年預算數增加 0 萬元。
  3、項目類489萬元,主要用于120急診急救人員工資,血庫運行成本等。
  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  政府性基金預算財政撥款  0 萬元,比上年預算數增加0  萬元,增長 0 %。主要用于 ……   或
  我單位無政府性基金財政撥款預算(無政府性基金財政撥款需注明此項說明)
  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算 0  萬元,比上年預算增加(減少) 0 萬元,增長(下降)  0 %;本年預算比上年執行數增加(減少)0  萬元,增長(下降) 0  %。其中:
  1、因公出國(境)費用  0 萬元,比上年預算數增加(減少) 0  萬元,增長(下降) 0  %,本年預算比上年執行數增加(減少)0  萬元,增長(下降) 0  %。增加(減少)主要是由于我院無財政撥款三公經費。
  2、公務接待費  0 萬元,比上年預算數減少   0萬元,下降  0 %,本年預算比上年執行數增加(減少)0  萬元,增長(下降)0   %。
  3、公務用車購置及運行維護費 0  萬元,比上年預算增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0  %,本年預算比上年執行數增加(減少) 0 萬元,增長(下降)  0 %。其中,公務用車購置 0  萬元,比上年預算增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0   %,本年預算比上年執行數增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0   %;公務用車運行維護費 0  萬元,本年預算比上年預算增加(減少)0  萬元,增長(下降) 0 %,比上年執行數增加(減少)0  萬元,增長(下降)0   %。增加(減少)主要是由于我院無財政撥款三公經費。
  第三部分  其他公開事項說明
  一、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2019年,我院機關運行經費財政撥款預算  0  萬元,比上年增加(減少)  0 萬元,增長(下降) 0  %。主要原因是我院無機關運行經費。
  二、政府采購預算情況說明
  政府采購預算總額  0 萬元,其中:政府采購貨物預算  0 萬元,政府采購工程預算 0  萬元,政府采購服務預算 0  萬元。
  三、國有資產占有使用情況說明
  截至2018年末,共有車輛9輛, 其中:機要應急車輛 0 輛等,單位價值200萬元以上大型設備6臺(套)等。
  四、2019年度項目支出績效目標情況說明
  項目支出預算績效目標填報情況
  2019年,填報績效目標的預算項目0個,公開績效目標0個,公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元,占全部項目支出預算的0%。
  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)
  第四部分  名詞解釋
  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:韓小磊        聯系電話:0476-5233743
  第六部分  部門預算公開表
  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。
  附件:克旗醫院2019年預算表
  克旗醫院預算績效管理相關表格

附件

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